關(guān)于小金庫自查自糾報告范文三篇

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 檢查財務(wù)管理漏洞,及時做好小金庫清理工作。下面思而學(xué)教育網(wǎng)為大家整理了小金庫自查自糾報告范文,歡迎閱讀參考!

小金庫自查自糾報告范文一

為嚴肅財政管理紀(jì)律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀(jì)委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀(jì)綜[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作情況總結(jié)如下:

一、經(jīng)費來源與使用情況

我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進行核算。學(xué)校資金來源是市財政按學(xué)生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學(xué)校再沒有任何資金來源2017年度小金庫自查自糾總結(jié)報告2017年度小金庫自查自糾總結(jié)報告。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。

二、自查自糾的方法

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關(guān)治理措施,解決有關(guān)重要問題。

2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

3、落實舉報制度。

治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務(wù)收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務(wù)人員負責(zé),教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。

三、自查自糾的結(jié)果

1、我校財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算

2017年度小金庫自查自糾總結(jié)報告工作總結(jié)。學(xué)校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定,加強學(xué)校的財務(wù)管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學(xué)期進行一次財務(wù)公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務(wù)內(nèi)審工作,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,從制度上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。

3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設(shè)“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。

4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標(biāo)開展清理活動,對20xx年1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。

5、在認真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報了相關(guān)表格。

四、今后措施

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上,進一步完善我校的財務(wù)管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。

小金庫自查自糾報告范文二

為嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負責(zé),全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。

二、按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。

三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務(wù)處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為。

雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

小金庫自查自糾報告范文三

按照《*辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20XX}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20XX]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務(wù)管理,嚴肅紀(jì)律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

一、提高思想認識,迅速貫徹落實

我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達有關(guān)文件要求,認真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

二、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案

為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負責(zé)實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

三、認真自查自糾,實施長效監(jiān)督

按照《*辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20XX}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。

一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二是我局自20XX年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費等問題。

五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。

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